Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan tahun, bidang, dan sub bidang
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | Rp24.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | Rp118.425.758,- | Rp0,- | Rp7.800.000,- | Rp7.800.000,- |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp30.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp51.250.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp8.000.000,- | Rp0,- | Rp1.546.460,- | Rp1.546.460,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp231.675.758,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp9.346.460,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp99.200.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Rp48.900.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 04.07 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | Rp21.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp169.100.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp6.000.000,- | Rp0,- | Rp1.500.000,- | Rp1.500.000,- |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp34.574.381,- | Rp0,- | Rp12.000.000,- | Rp12.000.000,- |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | Rp10.421.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp25.800.000,- | Rp0,- | Rp1.100.000,- | Rp1.100.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp76.795.381,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp14.600.000,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp50.400.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp50.400.000,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp0,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp672.966.852,- | Rp0,- | Rp189.737.230,- | Rp189.737.230,- |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp335.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp22.700.000,- | Rp0,- | Rp1.800.000,- | Rp1.800.000,- |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp56.500.000,- | Rp0,- | Rp13.500.000,- | Rp13.500.000,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp1.087.166.852,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp205.037.230,- | ||||
| Kode Bidang | Nama Bidang/Sub Bidang | Anggaran (Semula) | Anggaran (Menjadi) | Terealisasi | Lebih/(Kurang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | Rp273.402.583,- | Rp0,- | Rp277.373.500,- | Rp277.373.500,- |
| 06.02 | Pengeluaraan Pembiayaan | Rp10.000.000,- | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- |
| Total Anggaran (Semula) | Rp283.402.583,- | ||||
| Total Anggaran (Menjadi) | Rp0,- | ||||
| Total Realisasi | Rp277.373.500,- | ||||